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        铜川市365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用人民政府 关于2021年财政决算(草案)的报告

        来源:预算科 作者: 发布时间:2022-12-01 09:26 阅读:人 打印 保存 收藏

        主任、副主任、各位委员:

        我受区政府的委托,向区人大常委会议报告2021年财政决算(草案)情况,请予审查。

        一、一般公共财政收支决算情况

        2021年是实施“十四五”规划开局之年,全区财政工作坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,坚决落实更可持续的积极财政政策,坚持系统思维,巩固疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚持政府“过紧日子”,优先保障“三保”支出,加强财政资源统筹,防范化解财政重大风险,圆满完成全年既定的各项目标任务,财政预算执行情况总体良好。

        (一)2021年各项收入情况

        2021年,全区地方财政收入24335万元,完成年初预算的100.06%。其中税收收入完成18386万元,税收占比75.55%,非税收入完成5949万元,非税收入占比24.45%。(详见附表)

        (二)2021年各项支出情况

        全区一般公共预算支出完成166781万元,较上年增支3589万元,增长2.20%。(详见附表)

        (三)财政收支平衡情况

        2021年全区一般公共预算收入总计192054万元,其中:本级一般公共预算收入24335万元,上级各项补助收入147980万元,新增政府债券转贷收入6501万元,调入资金10840万元,调入预算稳定调节基金64万元,上年结余收入2334万元。2021年全区财政支出总额为192054万元,其中:一般公共预算支出166781万元,专项上解支出4842万元,债券还本支出2335万元,补充预算稳定调节基金15万元,收支相抵后,年底结转18081万元全部用于下年支出,当年一般公共预算收支实现平衡。

        二、政府性基金收支情况

        2021年全区政府性基金收入完成330万元,上级补助基金收入10254万元,上年结余10860万元,新增地方政府专项债券转贷收入44700万元,基金总收入66144万元。2021年全区政府性基金支出20440万元,债券付息支出2220万元,债务发行费用支出45万元,调出资金10840万元,基金总支出33545万元。收支相抵后,年底结转32599万元全部用于下年支出。

        三、国有资本经营收支决算情况

        2021年全区国有资本经营上级补助收入1540万元,当年支出0万元,收支相抵后,年底结转1540万元全部用于下年支出。

        四、社会保险基金收支决算情况

        2021年全区社保基金收入15027万元,上年结余384万元,支出14635万元。收支相抵,年末结余776万元。

        五、上级各项补助情况

        2021年,全区上级补助收入147980万元,其中:返还性收入1492万元;一般转移支付96854万元;专项转移支付49634万元。

        六、地方政府性债务情况

        2021年,我区进一步健全和完善政府性债务管理制度,严格落实地方政府债务限额管理,严控债务增量,积极筹措资金化解存量债务,着力防范和化解政府债务风险。全区政府债务限额153110万元,其中:一般债务限额30386万元,专项债务限额122724万元。政府债务余额144587万元,其中:一般债务28187万元,专项债务116400万元。全区政府债务规模在限额以内,债务风险总体可控。

        七、绩效工作开展情况

        2021年,区级所有的项目支出全部实施预算绩效管理,继续开展部门整体支出绩效评价试点,选取2个部门开展部门整体支出绩效评价,选取4个项目开展项目绩效重点评价。年初所有项目支出全部编报支出绩效目标,绩效目标与预算同步公开,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,预算执行效率和资金使用效益不断提高。

        八、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

        2021年,我区认真贯彻落实中央八项规定精神,大力压减“三公”经费支出,全区“三公”经费支出197.49万元,较上年减少47.51万元,同比下降19.39%。其中:公务接待费17.75万元,公务用车购置费21.08万元,公务用车运行维护费158.66万元。

        九、转移支付执行情况说明

        2021年,全区一般性转移支付预算收入96854万元,其中:均衡性转移支付43718万元,县级基本财力保障资金9756万元,固定数额补助10963万元,结算补助6090万元,资源枯竭型城市财力转移支付补助2656万元,列入一般的专项转移支付23671万元。专项转移支付49634万元。主要安排用于全区“保工资、保运转、保基本民生”支出。

        十、下一步工作方向

        从2021年财政决算情况看,全区财政运行状况总体良好,但还存在以下问题:一是受到当前经济形势及疫情的双重影响,财政收入增速缓慢,收入压力倍增。二是刚性支出需求与可用财力增长有限而形成的缺口难以平衡;三是化解地方政府债务任务艰巨,财政压力持续加大;四是个别部门过“紧日子”意识不强,压力传导不够,财政资金绩效管理还需加强。对此,我们将高度重视,进一步强化问题导向,继续实施积极的财政政策,不断提高财政管理能力和服务水平,助推全区经济社会高质量发展。

        一是促进财政收入可持续增长。面对错综复杂的经济形势和疫情影响,区财政将聚焦区委、区政府重大决策部署,充分发挥财政职能作用,坚持组织收入原则,协同税务部门拓展增量税源,切实稳定存量税源,努力提高财政自给力。二是兜住“三保”底线。坚持将“三保”作为一项重要的政治任务,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,千方百计筹措资金,科学合理调度资金,确保“三保”资金每月按时足额兑付。三是兜住债务安全底线。完善政府举债融资机制,健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,严格执行隐性债务化解计划,依法依规采取统筹年度预算资金、超收收入、盘活存量资金等方式偿还存量隐性债务。四是深化预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”要求,以优化绩效目标、加强制度建设、实施绩效监控为抓手,全力推动财政预算绩效管理工作高质量发展。五是加大资金争取力度。抢抓机遇、主动出击,积极跑部进厅,全力争取中央和省市各类政策资金支持。六是持续深化国资监管体制改革。贯彻落实国有企业改革的决策部署,进一步完善国资监管体制,加强机关事业单位国有资产监管,持续落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度。

        主任、副主任、各位委员,我们将在区委的坚强领导和区人大的有力监督下,认真落实本次会议各项决议,以奋进者姿态、创造性张力、扎实做好财政工作,为全区高质量发展建设贡献坚实的财政力量。

        专业名词解释

        1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年365平台官方版下载_bat365验证_365bet体育在线备用政府决算公开附表.xls


        网络编辑:李蕊
        信息审核:王娇